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JX有限责任公司内部控制评价

第一篇 绪论第1-9页
   ·选题的意义第6-7页
   ·主要内容与结构安排第7-9页
第二篇 内部控制评价的理论依据第9-20页
   ·内部控制与内部控制评价的解读第9-12页
     ·内部控制的解读第9-11页
     ·内部控制评价的解读第11-12页
   ·内部控制评价的主要方法第12-16页
     ·制度调查方法第13页
     ·制度描述方法第13-14页
     ·制度初评方法第14-15页
     ·符合性测试方法第15-16页
     ·综合评价方法第16页
   ·COSO报告与内部控制评价第16-18页
     ·COSO报告概述第16-17页
     ·美国注册会计师协会对内部控制评价的要求第17-18页
   ·中国内部控制及评价规范的建设第18-20页
第三篇 JX公司内部控制评价第20-36页
   ·JX公司概况第20-22页
     ·JX公司简介第20页
     ·JX公司内部控制概况第20-22页
   ·JX公司内部控制评价第22-36页
     ·JX公司内部控制评价第22-27页
     ·JX公司内部控制薄弱环节个别评价第27-36页
       ·货币资金内部控制个别评价第27-30页
       ·销售和应收账款内部控制个别评价第30-33页
       ·采购和应付账款内部控制个别评价第33-36页
第四篇 总结与思考第36-39页
   ·总结第36页
   ·思考第36-39页
参考文献第39-41页
后记第41页

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