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蒙东矿业内幕交易审计研究

摘要第3-4页
abstract第4页
一、导论第7-10页
    (一)研究的背景与意义第7-9页
    (二)研究的主要内容第9页
    (三)研究的思路和方法第9-10页
二、理论综述和法律基础第10-18页
    (一)审计基础理论综述第10-12页
    (二)内幕交易相关理论第12-14页
    (三)内幕交易的法律界定第14-18页
三、蒙东矿业内幕交易审计实施情况第18-26页
    (一)蒙东矿业基本情况第18-19页
    (二)蒙东矿业内幕交易审计实施的主要内容第19-24页
    (三)蒙东矿业内幕交易审计结果第24-26页
四、蒙东矿业内幕交易审计过程中存在的问题和原因第26-31页
    (一)蒙东矿业审计中存在的问题第26-27页
    (二)蒙东矿业审计中问题产生的原因第27-31页
五、上市公司内幕交易审计的改进措施第31-38页
    (一)立足市场现状,增强审计目标的指导性第31-32页
    (二)依托信息化条件,改进审计项目管理体系第32-34页
    (三)针对内幕交易特点,变革审计项目组织方式第34-35页
    (四)加强内外部合作,拓宽内幕交易线索来源第35-36页
    (五)破除内部信息壁垒,提高审计线索质量和核查效率第36-38页
六、结论与展望第38-40页
    (一)主要结论第38页
    (二)不足与展望第38-40页
参考文献第40-42页
致谢第42-43页
作者简历第43页

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