摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-15页 |
1 引论 | 第15-35页 |
·本文的研究背景 | 第15-17页 |
·本文的研究意义 | 第17-20页 |
·本文的研究方法和理论 | 第20-28页 |
·本文的研究方法 | 第20-21页 |
·本文研究的理论基础 | 第21-28页 |
·研究文献综述 | 第28-32页 |
·内部控制评价体系和保证机制相关研究综述 | 第28-30页 |
·内部控制评价信息披露的研究 | 第30-32页 |
·本文的研究框架和主要内容 | 第32-35页 |
2 国内外内部控制评价的发展历程和现状述评 | 第35-64页 |
·国外内部控制评价的发展及对其特点 | 第35-44页 |
·内部控制评价在美国的发展 | 第35-37页 |
·内部控制评价在其他国家的发展 | 第37-40页 |
·相关国际组织对内部控制评价的规定 | 第40-42页 |
·国外内部控制评价研究成果的特点 | 第42-44页 |
·我国内部控制评价的发展和理论研究综述 | 第44-52页 |
·我国内部控制评价的发展综述 | 第44-48页 |
·我国内部控制评价的政策现状述评 | 第48-52页 |
·中美内部控制评价现状比较分析 | 第52-61页 |
·美国内部控制评价信息披露现状分析 | 第52-55页 |
·我国内部控制评价信息披露现状分析 | 第55-60页 |
·中美内部控制评价信息披露现状对比 | 第60-61页 |
·我国内部控制评价的问题分析 | 第61-64页 |
·缺乏有效的内部控制评价体系 | 第61-62页 |
·内部控制评价效能的保证机制待加强 | 第62-63页 |
·缺乏权威的内部控制评价信息披露规范 | 第63-64页 |
3 企业内部控制评价体系的构建研究 | 第64-121页 |
·我国企业内部控制评价体系的构建原则 | 第64-67页 |
·企业内部控制评价主体的界定分析 | 第67-73页 |
·评价主体与内部控制目标的关系 | 第67-68页 |
·评价主体的全面性 | 第68页 |
·评价主体的层次性 | 第68-72页 |
·评价小组的构成 | 第72-73页 |
·企业内部控制评价客体的确定 | 第73-76页 |
·着眼于风险的内部控制评价标准的构建分析 | 第76-88页 |
·评价标准的含义和特征 | 第76-77页 |
·内部控制评价标准的比较 | 第77-80页 |
·着眼于风险的内部控制评价标准的构建 | 第80-88页 |
·基于层次分析法的内部控制评价指标体系的构建 | 第88-103页 |
·评价指标体系的建立 | 第88-91页 |
·内部控制评价指标体系的构成 | 第91-96页 |
·内部控制评价指标体系的构建方法 | 第96-99页 |
·内部控制评价指标体系构建方法的应用举例 | 第99-102页 |
·内部控制评价指标体系构建方法的局限性 | 第102-103页 |
·企业内部控制评价方法和程序 | 第103-107页 |
·企业内部控制评价方法的选择 | 第103-105页 |
·企业内部控制评价的具体程序 | 第105-107页 |
·企业内部控制评价信息披露分析 | 第107-121页 |
·评价信息披露的驱动力分析 | 第108-110页 |
·评价信息披露方式和内容 | 第110-114页 |
·企业内部控制评价报告的比较分析 | 第114-121页 |
4 企业内部控制评价效能的内部保证机制分析 | 第121-140页 |
·内部控制评价与风险管理整合分析 | 第121-130页 |
·内部控制与风险管理关系的相关研究述评 | 第121-123页 |
·内部控制与风险管理整合的现有研究及启示 | 第123-124页 |
·内部控制评价与风险管理整合的途径思考 | 第124-130页 |
·内部控制评价与业绩评价对接分析 | 第130-134页 |
·内部控制与业绩评价关系分析 | 第131-133页 |
·内部控制评价与业绩评价对接措施 | 第133-134页 |
·计算机信息系统环境对内部控制评价的影响 | 第134-140页 |
·计算机信息系统环境对企业内部控制的影响 | 第135-137页 |
·计算机信息系统环境下的企业内部控制评价的风险 | 第137-138页 |
·计算机信息系统环境下的企业内部控制评价风险的防范 | 第138-140页 |
5 企业内部控制评价效能的外部保证机制分析 | 第140-156页 |
·企业内部控制评价的外部监管体系分析 | 第140-152页 |
·相关监管主体内部控制监管范围的界定分析 | 第141-142页 |
·相关监管主体内部控制监管内容的确定 | 第142-144页 |
·相关监管主体内部控制监管机制和方式分析 | 第144-152页 |
·相关监管主体加强内部控制监管的配套措施建议 | 第152-156页 |
6 研究结论及未来展望 | 第156-164页 |
·内部控制全面评价体系 | 第156-160页 |
·内部控制全面评价体系的内涵 | 第156-157页 |
·内部控制全面评价体系的特点 | 第157-160页 |
·研究的创新和局限性 | 第160-162页 |
·研究的创新点 | 第161-162页 |
·研究的局限性 | 第162页 |
·研究的未来展望 | 第162-164页 |
在学期间发表的科研成果 | 第164-165页 |
附录A 67家上市公司2006年年报内部控制信息统计分析 | 第165-179页 |
参考文献 | 第179-189页 |
后记 | 第189-190页 |