摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
·选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
·研究思路与研究框架 | 第10-12页 |
·国内外研究综述 | 第12-15页 |
第二章 内部控制制度的相关理论 | 第15-21页 |
·内部控制的定义 | 第15-16页 |
·内部控制的发展过程 | 第16-17页 |
·内部控制制度的基本原则和作用 | 第17-19页 |
·内部控制的理论基础 | 第19-20页 |
·影响内部控制制度实施效果的因素 | 第20-21页 |
第三章 当前我国制造业上市公司内部控制中存在的问题 | 第21-27页 |
·公司内部控制环境中存在的问题 | 第21-22页 |
·风险评估过程中存在的问题 | 第22页 |
·内部控制活动中所存在的问题 | 第22-23页 |
·信息与沟通过程中所存在的问题 | 第23-24页 |
·内部监督中存在的问题 | 第24-27页 |
第四章 我国制造业上市公司内部控制中存在问题的对策 | 第27-35页 |
·完善上市公司的公司控制环境 | 第27-28页 |
·建立健全我国上市公司风险评估机制 | 第28-29页 |
·企业的内部控制活动的措施 | 第29-31页 |
·信息与沟通的具体措施 | 第31-33页 |
·内部监督方面的具体措施 | 第33-35页 |
第五章 中船钢构工程股份有限公司内部控制情况分析 | 第35-46页 |
·中船钢构工程股份有限公司概况 | 第35-36页 |
·中船钢构工程股份有限公司内部控制中存在的问题 | 第36-40页 |
·完善中船钢构工程股份有限公司内部控制的措施 | 第40-46页 |
结语 | 第46-48页 |
参考文献 | 第48-51页 |
致谢 | 第51页 |