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我国上市公司治理与内部控制问题研究

摘要第1-8页
Abstract第8-12页
导言第12-13页
第1章 公司治理与内部控制的关系第13-16页
   ·健全的公司治理是内部控制有效运行的保证第13-14页
   ·完善的内部控制可以提高公司治理的效率第14-15页
   ·公司治理与内部控制都追求企业总体目标的实现第15-16页
第2章 我国上市公司治理结构与内部控制现状分析第16-27页
   ·上市公司治理结构存在的问题第16-19页
     ·股东大会形式化第16-17页
     ·内部人控制问题严重第17页
     ·董事会难以有效发挥作用第17-18页
     ·监事会监督不力第18页
     ·激励约束机制不完善第18-19页
     ·外部监控机制不健全第19页
   ·上市公司内部控制存在的问题第19-22页
     ·内部控制意识薄弱第20页
     ·内部会计控制不健全第20页
     ·内部控制信息披露缺乏强制性规定第20-21页
     ·内部审计独立性差第21页
     ·外部环境的影响第21-22页
   ·存在上述问题的原因分析第22-27页
     ·从公司治理层面分析第22-24页
     ·从内部控制角度分析第24-26页
     ·从公司治理和内部控制的关系分析第26-27页
第三章 完善上市公司治理,强化内部控制的对策第27-41页
   ·实现上市公司治理与内部控制的互动第27页
   ·完善上市公司治理以强化内部控制的措施第27-34页
     ·调整股权结构第27-28页
     ·强化董事会功能第28-31页
     ·完善监事会的职能第31-32页
     ·建立有效的激励约束机制第32-33页
     ·加速外部市场监控体系的建立第33-34页
   ·强化上市公司内部控制以健全公司治理的建议第34-41页
     ·完善内部控制理论第35-36页
     ·优化内部控制环境第36-37页
     ·完善内部会计控制制度第37-38页
     ·充分发挥内部审计的职能第38-39页
     ·改进内部控制信息披露的相关规定第39-40页
     ·加强企业文化建设第40-41页
结束语第41-42页
参考文献第42-44页
致谢第44-45页
攻读硕士期间发表的论文第45-46页

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