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农村信用社内部审计监督独立性研究--以德州市农村信用社为例

摘要第8-10页
ABSTRACT第10-12页
第1章 绪论第13-17页
    1.1 选题背景第13页
    1.2 研究意义第13-14页
    1.3 研究方法第14-15页
    1.4 论文框架及主要内容第15-16页
    1.5 本文的创新点第16-17页
第2章 理论综述第17-33页
    2.1 审计监督理论第17-18页
    2.2 内部审计独立性理论第18-22页
    2.3 金融机构审计理论第22-24页
    2.4 农村信用社内部审计理论第24-31页
    2.5 简要评述第31-33页
第3章 国外农村合作金融组织内部审计的经验及借鉴第33-50页
    3.1 西方典型国家农村合作金融的内部审计模式第33-37页
    3.2 西方典型国家商业银行的内部审计模式第37-40页
    3.3 西方典型国家商业银行内部审计的主要特征归纳第40-43页
    3.4 我国农村信用社与国外银行内部审计制度比较第43-46页
    3.5 对我国农村信用社内部审计的启示第46-50页
第4章 农村信用社内部审计现状第50-62页
    4.1 我国审计行业独立性的现状第50-56页
    4.2 公司治理下的农村信用社内部审计现状第56-59页
    4.3 内部审计部门的隶属情况第59-62页
第5章 德州市农村信用社内部审计问题分析第62-70页
    5.1 德州市农村信用社内部审计现状分析第62-63页
    5.2 导致内部审计独立性低下的因素第63-70页
第6章 加强德州市农信社审计监督独立性的对策和建议第70-73页
    6.1 创新并推行非现场审计第70-71页
    6.2 建立以监事会为首的独立内审制度第71-72页
    6.3 建立精细化内部审计结构第72-73页
第7章 结论与展望第73-75页
    7.1 研究结论第73页
    7.2 本文的局限性第73-74页
    7.3 未来研究展望第74-75页
参考文献第75-80页
致谢第80-81页
学位论文评阅及答辩情况表第81页

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