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财务公司内部控制研究--以F公司为例

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-14页
    1.1. 研究背景及意义第9-10页
    1.2. 研究框架和方法第10页
    1.3. 文献综述第10-12页
        1.3.1. 国外研究现状第10-11页
        1.3.2. 国内研究现状第11-12页
    1.4. 研究创新第12-13页
    1.5. 论文结构安排第13-14页
第2章 内部控制相关理论基础第14-18页
    2.1. 企业内部管理相关理论第14页
    2.2. 内部控制相关理论第14-17页
        2.2.1. 内部控制含义第14-15页
        2.2.2. 内部控制目标第15-16页
        2.2.3. 内部控制方式第16-17页
    2.3. 内部控制与企业内部管理的关系第17-18页
第3章 F公司内部控制概述第18-23页
    3.1. F公司背景及业务结构概述第18-20页
        3.1.1. 财务公司细分行业简介第18页
        3.1.2. F公司背景第18-19页
        3.1.3. F公司组织结构第19-20页
    3.2. F公司的行业特殊性与内部控制特殊性第20-21页
    3.3. F公司内部控制现状概述第21-23页
第4章 F公司内部控制要点及问题分析第23-44页
    4.1. F公司内部控制要点第23-36页
        4.1.1. 控制环境要点第23-26页
        4.1.2. 风险评估要点第26-29页
        4.1.3. 控制活动要点第29-34页
        4.1.4. 信息与沟通要点第34-35页
        4.1.5. 内部监督要点第35-36页
    4.2. F公司内部控制问题分析第36-44页
        4.2.1. 内部控制问题调查访谈第36-38页
        4.2.2. 内部控制问题分析及原因第38-44页
第5章 F公司内部控制完善对策第44-49页
    5.1. 控制环境完善对策第44-45页
    5.2. 风险评估完善对策第45-46页
    5.3. 控制活动完善对策第46-47页
    5.4. 信息与沟通完善对策第47-48页
    5.5. 内部监督完善对策第48-49页
结论第49-51页
参考文献第51-54页
附录第54-55页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第55-56页
致谢第56-57页

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