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中国农业银行长春新春支行内部控制研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景与意义第10-12页
    1.2 研究方法与内容第12-14页
    1.3 理论基础和文献综述第14-18页
第2章 中国农业银行长春新春支行内部控制现状及存在的问题第18-28页
    2.1 新春支行基本情况简介第18-20页
    2.2 新春支行内部控制现状描述第20-26页
    2.3 新春支行内部控制存在的问题第26-28页
第3章 中国农业银行长春新春支行内部控制缺陷成因第28-37页
    3.1 未形成良好的内部控制环境第28-30页
    3.2 风险识别和评估机制不健全第30-32页
    3.3 控制活动执行力薄弱第32-34页
    3.4 信息交流与监督评价机制不完善第34-37页
第4章 完善中国农业银行长春新春支行内部控制体系的策略第37-49页
    4.1 优化内部控制环境第37-40页
    4.2 建立科学的风险评估和识别体系第40-42页
    4.3 强化控制活动的实用性与效率第42-45页
    4.4 改进信息交流与监督评价机制第45-49页
结论第49-50页
参考文献第50-53页
致谢第53页

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