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J房地产公司内部控制研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 研究意义第10-12页
    1.3 国内外研究现状第12-17页
        1.3.1 国外相关研究第12-14页
        1.3.2 国内相关研究第14-16页
        1.3.3 对国内外相关研究的文献述评第16-17页
    1.4 研究内容和方法第17-19页
第2章 内部控制相关概念及理论第19-29页
    2.1 内部控制的概念及演变第19-23页
    2.2 内部控制的目标第23-25页
    2.3 内部控制要素第25-26页
    2.4 内部控制评价的理论基础第26-29页
第3章 J房地产公司内部控制现状及存在的问题分析第29-39页
    3.1 公司的内部环境现状及存在的问题第29-30页
    3.2 公司的风险评估现状及存在的问题第30-32页
    3.3 公司的控制活动现状及存在的问题第32-36页
    3.4 公司的信息与沟通现状及存在的问题第36-37页
    3.5 公司的内部监督现状及存在的问题第37-39页
第4章 J房地产公司内部控制建设的对策建议第39-47页
    4.1 完善内部控制环境第39-40页
    4.2 建立全面风险评估制度第40页
    4.3 优化公司控制活动第40-44页
    4.4 信息与沟通改进机制第44-45页
    4.5 完善公司内部监督与评价第45-47页
第5章 结论与展望第47-49页
    5.1 结论第47页
    5.2 展望第47-49页
参考文献第49-53页
致谢第53页

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