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甘肃信托风险导向内部审计优化研究

中文摘要第3-4页
Abstract第4页
一、绪论第6-10页
    (一) 研究背景与意义第6-7页
    (二) 研究内容和思路第7-10页
二、相关理论概述第10-16页
    (一) 风险导向内部审计的含义第10-12页
    (二) 风险导向内部审计的实施流程第12-16页
三、甘肃信托内部审计现状及存在的问题第16-30页
    (一) 甘肃信托概况第16-19页
    (二) 甘肃信托内部审计现状第19-22页
    (三) 甘肃信托内部审计存在的问题第22-30页
四、甘肃信托风险导向内部审计的优化对策第30-38页
    (一) 完善基于公司治理的内部审计组织第30-31页
    (二) 构建基于风险导向的内部审计制度第31-33页
    (三) 培育全员风险管理的价值观第33-34页
    (四) 提升内部审计的增值服务功能第34页
    (五) 扩大内部审计范围至价值创造的整个流程第34-35页
    (六) 引进先进的审计技术和方法第35-36页
    (七) 提升审计人员专业素质及胜任能力第36-38页
五、结束语第38-40页
    (一) 研究结论第38-39页
    (二) 研究局限与展望第39-40页
参考文献第40-42页
致谢第42-43页
作者简历第43页

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