摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 导论 | 第9-19页 |
·我国资产评估协会内部控制的研究背景及意义 | 第9-11页 |
·研究背景 | 第9-10页 |
·研究意义 | 第10-11页 |
·国内外研究现状 | 第11-15页 |
·国外内部控制研究现状 | 第11-13页 |
·国内内部控制研究现状 | 第13-15页 |
·内部控制概念界定 | 第15-17页 |
·研究范围、内容及研究方法 | 第17-18页 |
·研究范围 | 第17页 |
·研究内容 | 第17页 |
·研究方法 | 第17-18页 |
·本文的创新点 | 第18-19页 |
2 我国资产评估协会概况 | 第19-24页 |
·资产评估协会的组织机构及职责 | 第19-20页 |
·资产评估协会组织机构 | 第19-20页 |
·资产评估协会的主要职责 | 第20页 |
·资产评估协会管理模式及其职能 | 第20-22页 |
·资产评估协会管理模式 | 第20-21页 |
·资产评估协会的职能定位 | 第21页 |
·我国资产评估协会的基本职能 | 第21-22页 |
·我国资产评估协会的具体职能 | 第22页 |
·资产评估协会的特殊性 | 第22-24页 |
3 我国资产评估协会内部控制存在的问题及其成因 | 第24-32页 |
·资产评估协会内部控制存在的问题 | 第24-28页 |
·内部控制环境不良 | 第25-26页 |
·风险管理落后 | 第26-27页 |
·内部控制具体环节的设计和实施欠合理 | 第27页 |
·资产评估协会内部信息沟通不畅 | 第27页 |
·尚未建立内部审计监督机构 | 第27-28页 |
·对我国资产评估协会内部控制存在问题的成因分析 | 第28-32页 |
·内部控制的固有局限 | 第28页 |
·资产评估协会立法严重滞后 | 第28页 |
·资产评估协会管理层对内部控制理解存在偏差,内部控制意识薄弱 | 第28-30页 |
·资产评估协会组织结构不完善,无法形成有效的内部控制执行体系 | 第30-32页 |
4 我国资产评估协会内部控制体系设计的目标、原则和特点 | 第32-42页 |
·我国资产评估协会内部控制体系设计的目标 | 第32-36页 |
·保证资产评估协会运行的效率 | 第32-33页 |
·保证资产评估协会服务于会员、政府、社会公众 | 第33-35页 |
·保证资产评估协会各项信息的真实性、可靠性与沟通的便捷性 | 第35页 |
·保证资产评估协会资产的安全完整性 | 第35-36页 |
·保证资产评估协会各项活动的合法性、合规性 | 第36页 |
·我国资产评估协会内部控制体系设计的原则和特点 | 第36-42页 |
·资产评估协会内部控制体系设计的原则 | 第36-40页 |
·资产评估协会内部控制的特点 | 第40-42页 |
5 我国资产评估协会内部控制体系的构建 | 第42-52页 |
·资产评估协会内部控制体系构建思路 | 第42-43页 |
·资产评估协会内部控制体系设计的总体思路 | 第42-43页 |
·资产评估协会内部控制体系构成的基本要素筛选 | 第43页 |
·资产评估协会内部控制体系的框架 | 第43-48页 |
·资产评估协会内部控制体系构成的基本要素 | 第44-47页 |
·资产评估协会内部控制体系框架 | 第47-48页 |
·建立动态的资产评估协会内部控制体系 | 第48-52页 |
·资产评估协会内部控制的自我评估 | 第48-49页 |
·资产评估协会内部控制目标的确定 | 第49-50页 |
·资产评估协会内部控制活动的制定与实施 | 第50页 |
·建立良好的信息沟通机制 | 第50页 |
·建立监督机制 | 第50页 |
·对内部控制的再评估 | 第50页 |
·动态内部控制体系的建立 | 第50-52页 |
6 资产评估协会内部控制体系运行的保障措施 | 第52-54页 |
·注重内部控制与资产评估协会正常运转的过程相结合 | 第52页 |
·注重内部控制的目标 | 第52页 |
·注重“软控制”的功能 | 第52-53页 |
·突出强调信息系统的作用 | 第53页 |
·明确对内部控制的“责任” | 第53-54页 |
7 结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
作者简历 | 第58-59页 |
致谢 | 第59页 |