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KG银行内部监督机制研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
1 绪论第9-15页
   ·研究背景第9-10页
   ·研究意义第10页
   ·拟解决的问题第10-11页
   ·研究方法第11-12页
   ·技术路线第12-15页
2 内部监督机制理论基础第15-29页
   ·国内外公司治理结构模式下的内部监督机制综述第15-22页
     ·国外公司治理结构模式下内部监督机制综述第15-18页
     ·我国公司治理结构模式下的内部监督机制综述第18-22页
   ·委托代理理论及其运用第22-23页
   ·内部监督的概念界定第23-25页
     ·法律法规对内部监督的界定第23-24页
     ·要素和机构设置对内部监督的界定第24-25页
   ·委托代理与内部监督第25-29页
     ·委托代理和内部监督的关联第25-26页
     ·委托代理中内部监督问题的解决第26-27页
     ·控制权在内部监督上的运用第27-29页
3 KG 银行公司治理体系综述第29-33页
   ·银行业公司治理的一般特点第29-30页
   ·KG 银行简介第30页
   ·KG 银行公司治理架构第30-33页
4 KG 银行内部监督机制的经验、问题和建议第33-41页
   ·KG 银行的内部监督机制第33-34页
     ·KG 银行内部监督四大机构的职能划分第33页
     ·KG 银行四大机构在内部监督上的实施情况第33-34页
   ·KG 银行内部监督机制经验、问题和建议第34-41页
     ·KG 银行内部监督机制的经验第34-37页
     ·KG 银行内部监督尚存在的问题第37-38页
     ·KG 银行内部监督的改进建议第38-41页
5 本文结论第41-45页
致谢第45-47页
参考文献第47-51页
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果第51页

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