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商业银行操作风险内部审计评价和管理研究

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
第1章 引言第7-15页
   ·选题的背景及研究意义第7-9页
     ·选题的背景第7-9页
     ·研究意义第9页
   ·国内外文献综述第9-13页
     ·操作风险相关研究综述第9-12页
     ·内部审计参与商业银行风险管理相关研究综述第12-13页
   ·本文研究的目的和方法第13-14页
     ·本文研究的目的第13页
     ·本文研究的方法第13-14页
   ·本文的创新之处和不足第14-15页
     ·本文可能的创新之处第14页
     ·本文的不足第14-15页
第2章 操作风险与内部审计相关理论第15-24页
   ·操作风险相关理论第15-18页
     ·操作风险的定义第15-16页
     ·操作风险的分类第16-17页
     ·操作风险的特征第17-18页
   ·内部审计与操作风险管理相关理论第18-24页
     ·内部审计与操作风险管理的关系第19-20页
     ·操作风险管理内部审计的必要性第20-21页
     ·内部审计参与操作风险管理的可行性第21-24页
第3章 我国商业银行操作风险情况第24-29页
   ·我国商业银行操作风险的现状第24页
   ·我国商业银行操作风险原因分析第24-28页
     ·我国商业银行治理结构的缺陷第24-26页
     ·我国商业银行内部审计的缺陷第26-27页
     ·我国商业银行风险管理的缺陷第27-28页
   ·我国商业银行操作风险情况总结第28-29页
第4章 操作风险内部审计评价和管理第29-39页
   ·操作风险内部审计评价模型第29-34页
     ·COSO 的企业风险管理整体框架第29-31页
     ·COSO 的企业风险管理框架下的操作风险环境评价第31-34页
   ·操作风险内部审计实施第34-39页
     ·操作风险的内部审计识别第34-35页
     ·操作风险的内部审计评估和应对第35-38页
     ·操作风险的内部审计监督第38-39页
第5章 案例分析第39-47页
   ·案例背景第39-40页
   ·操作风险环境的评价第40-43页
     ·操作风险环境的内部审计分析第40-42页
     ·操作风险环境的内部审计评价第42-43页
   ·操作风险评价体系下的内部审计第43-46页
     ·邯郸农行金库管理的自有操作风险评价第43页
     ·邯郸农行金库管理的操作风险控制评价第43-44页
     ·邯郸农行金库管理的剩余风险评价第44页
     ·邯郸农行金库管理的操作风险的内部审计实施第44-46页
   ·案例分析结论第46-47页
第6章 结论与展望第47-49页
参考文献第49-53页
致谢第53-55页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第55页

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