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C公司货币资金内部控制改进研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
1 绪论第11-18页
   ·选题背景第11-12页
   ·研究目的与意义第12页
     ·研究目的第12页
     ·研究意义第12页
   ·国内外研究文献综述第12-15页
     ·国外研究文献第12-14页
     ·国内研究文献第14-15页
     ·国内外研究文献评述第15页
   ·研究内容与方法第15-18页
     ·研究内容第15-17页
     ·研究方法第17-18页
2 C公司货币资金内部控制现状及问题分析第18-27页
   ·C公司情况概述第18-20页
     ·公司简介第18-19页
     ·公司组织架构设置第19-20页
   ·C公司货币资金内部控制现状第20-22页
     ·公司货币资金内部控制简介第20-22页
     ·公司货币资金内部控制流程第22页
   ·C公司货币资金内部控制存在的问题分析第22-27页
     ·货币资金计划与调拨阶段内部控制存在问题分析第22-23页
     ·货币资金收付阶段内部控制存在问题分析第23-25页
     ·货币资金清查阶段内部控制存在问题分析第25-27页
3 C公司货币资金内部控制的优化第27-42页
   ·货币资金内部控制的目标及原则第27-28页
     ·货币资金内部控制的目标第27页
     ·货币资金内部控制的原则第27-28页
   ·C公司货币资金内部控制业务流程的优化第28-36页
     ·优化货币资金计划与调拨阶段流程第29-30页
     ·优化货币资金收入管理阶段流程第30-32页
     ·优化货币资金支付管理阶段流程第32-35页
     ·优化货币资金清查管理阶段流程第35-36页
   ·C公司货币资金内部控制优化的具体措施第36-42页
     ·改善内部控制环境第36-38页
     ·增强风险评估防范意识第38页
     ·加强资金控制点的管理第38-39页
     ·完善货币资金信息与沟通第39-40页
     ·建立独立的内部监督机制第40-42页
4 C公司货币资金内部控制运行的保障机制第42-46页
   ·重视财务人员学习与创新第42页
   ·按资金业务需求设置会计子科目第42-43页
   ·加强对货币资金的监督管理第43-44页
   ·加强管理者对资金内控风险的重视度第44页
   ·建立完善的绩效考核机制第44-46页
结论与展望第46-47页
参考文献第47-50页
致谢第50-51页
攻读学位期间发表的学术论文第51页

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