C公司货币资金内部控制改进研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-18页 |
·选题背景 | 第11-12页 |
·研究目的与意义 | 第12页 |
·研究目的 | 第12页 |
·研究意义 | 第12页 |
·国内外研究文献综述 | 第12-15页 |
·国外研究文献 | 第12-14页 |
·国内研究文献 | 第14-15页 |
·国内外研究文献评述 | 第15页 |
·研究内容与方法 | 第15-18页 |
·研究内容 | 第15-17页 |
·研究方法 | 第17-18页 |
2 C公司货币资金内部控制现状及问题分析 | 第18-27页 |
·C公司情况概述 | 第18-20页 |
·公司简介 | 第18-19页 |
·公司组织架构设置 | 第19-20页 |
·C公司货币资金内部控制现状 | 第20-22页 |
·公司货币资金内部控制简介 | 第20-22页 |
·公司货币资金内部控制流程 | 第22页 |
·C公司货币资金内部控制存在的问题分析 | 第22-27页 |
·货币资金计划与调拨阶段内部控制存在问题分析 | 第22-23页 |
·货币资金收付阶段内部控制存在问题分析 | 第23-25页 |
·货币资金清查阶段内部控制存在问题分析 | 第25-27页 |
3 C公司货币资金内部控制的优化 | 第27-42页 |
·货币资金内部控制的目标及原则 | 第27-28页 |
·货币资金内部控制的目标 | 第27页 |
·货币资金内部控制的原则 | 第27-28页 |
·C公司货币资金内部控制业务流程的优化 | 第28-36页 |
·优化货币资金计划与调拨阶段流程 | 第29-30页 |
·优化货币资金收入管理阶段流程 | 第30-32页 |
·优化货币资金支付管理阶段流程 | 第32-35页 |
·优化货币资金清查管理阶段流程 | 第35-36页 |
·C公司货币资金内部控制优化的具体措施 | 第36-42页 |
·改善内部控制环境 | 第36-38页 |
·增强风险评估防范意识 | 第38页 |
·加强资金控制点的管理 | 第38-39页 |
·完善货币资金信息与沟通 | 第39-40页 |
·建立独立的内部监督机制 | 第40-42页 |
4 C公司货币资金内部控制运行的保障机制 | 第42-46页 |
·重视财务人员学习与创新 | 第42页 |
·按资金业务需求设置会计子科目 | 第42-43页 |
·加强对货币资金的监督管理 | 第43-44页 |
·加强管理者对资金内控风险的重视度 | 第44页 |
·建立完善的绩效考核机制 | 第44-46页 |
结论与展望 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-50页 |
致谢 | 第50-51页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第51页 |