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T寿险公司内部控制研究

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-10页
第1章 导论第10-14页
   ·选题背景和意义第10-11页
   ·研究思路与框架第11-12页
   ·研究方法第12-13页
   ·论文创新点第13-14页
第2章 内部控制理论概述第14-19页
   ·内部控制的概念第14-15页
   ·主要内部控制理论第15-17页
   ·现有理论的不足及缺陷第17-19页
第3章 T寿险公司内部控制评价第19-32页
   ·公司基本情况第19-20页
   ·内部控制现状第20-32页
     ·控制环境第20-23页
     ·风险识别与评估第23-24页
     ·控制活动第24-29页
     ·信息与沟通第29-30页
     ·监督第30-32页
第4章 内部控制问题分析第32-37页
   ·总体分析第32-33页
   ·控制活动环节问题分析第33-35页
   ·内部监督环节问题分析第35-37页
第5章 内部控制优化第37-46页
   ·控制活动环节优化建议第37-42页
   ·内部监督环节优化建议第42-46页
第6章 研究结论与展望第46-47页
   ·研究结论第46页
   ·研究局限与展望第46-47页
参考文献第47-49页
致谢第49-50页
附表1: 内部控制评估程序表第50-66页
学位论文评阅及答辩情况表第66页

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