T寿险公司内部控制研究
摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第1章 导论 | 第10-14页 |
·选题背景和意义 | 第10-11页 |
·研究思路与框架 | 第11-12页 |
·研究方法 | 第12-13页 |
·论文创新点 | 第13-14页 |
第2章 内部控制理论概述 | 第14-19页 |
·内部控制的概念 | 第14-15页 |
·主要内部控制理论 | 第15-17页 |
·现有理论的不足及缺陷 | 第17-19页 |
第3章 T寿险公司内部控制评价 | 第19-32页 |
·公司基本情况 | 第19-20页 |
·内部控制现状 | 第20-32页 |
·控制环境 | 第20-23页 |
·风险识别与评估 | 第23-24页 |
·控制活动 | 第24-29页 |
·信息与沟通 | 第29-30页 |
·监督 | 第30-32页 |
第4章 内部控制问题分析 | 第32-37页 |
·总体分析 | 第32-33页 |
·控制活动环节问题分析 | 第33-35页 |
·内部监督环节问题分析 | 第35-37页 |
第5章 内部控制优化 | 第37-46页 |
·控制活动环节优化建议 | 第37-42页 |
·内部监督环节优化建议 | 第42-46页 |
第6章 研究结论与展望 | 第46-47页 |
·研究结论 | 第46页 |
·研究局限与展望 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-49页 |
致谢 | 第49-50页 |
附表1: 内部控制评估程序表 | 第50-66页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第66页 |