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FW公司内部会计控制优化研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第11-24页
    1.1 研究背景及意义第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-21页
    1.3 研究内容第21-22页
    1.4 研究方法第22-24页
2 内部会计控制相关理论第24-33页
    2.1 内部会计控制相关概念第24-26页
    2.2 内部会计控制的主体与客体第26-28页
    2.3 内部会计控制的目标第28-30页
    2.4 内部会计控制要素第30-33页
3 FW公司内部会计控制现状分析第33-41页
    3.1 FW公司内部会计控制基本情况第33-35页
    3.2 FW公司内部会计控制现状第35-41页
4 FW公司内部会计控制存在的主要问题及原因第41-45页
    4.1 内部会计环境存在的主要问题第41页
    4.2 会计风险评估存在的主要问题第41-42页
    4.3 会计控制活动存在的主要问题第42-43页
    4.4 会计信息与沟通存在的主要问题第43页
    4.5 内部会计监督存在的主要问题第43-44页
    4.6 公司内部会计控制存在问题的原因第44-45页
5 优化FW公司内部会计控制的建议第45-52页
    5.1 优化内部会计控制环境第45-46页
    5.2 建立财务预警机制,强化风险评估第46-47页
    5.3 构建有效的控制活动第47-49页
    5.4 采用先进高效的信息与沟通方式第49-50页
    5.5 加强内部会计监督第50-52页
6 结论及展望第52-54页
    6.1 结论第52页
    6.2 展望第52-54页
致谢第54-55页
参考文献第55-58页

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