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都邦财产保险公司内部控制研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第9-12页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 研究意义第9-11页
    1.3 研究方法与内容第11-12页
第2章 都邦保险内部控制存在的问题及原因分析第12-28页
    2.1 公司基本情况简介第12-17页
    2.2 都邦保险内部控制现状第17-23页
    2.3 都邦保险内部控制的薄弱环节和主要问题第23-25页
    2.4 都邦保险内部控制存在问题的原因分析第25-28页
第3章 都邦保险内部控制优化方案第28-41页
    3.1 优化内部控制环境第28-30页
    3.2 树立明确的内部控制目标第30-31页
    3.3 梳理关键业务和流程的内部控制活动第31-37页
    3.4 完善内控评价机制第37-41页
第4章 都邦保险优化内部控制的实施保障第41-46页
    4.1 夯实内控管理基础第41-43页
    4.2 提升风险评估能力第43页
    4.3 建立畅通的信息沟通渠道第43-45页
    4.4 加强内部稽核检查第45-46页
结论第46-47页
参考文献第47-49页
后记和致谢第49页

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