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某中小型私营家具企业内部会计控制研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 研究的意义第12-15页
    1.3 对国内外内部会计控制理论研究现状的阐述第15-17页
        1.3.1 国外内部会计控制理论研究的发展历程第15-16页
        1.3.2 我国内部会计控制的发展第16-17页
    1.4 研究的方法第17-18页
    1.5 研究路线第18页
    1.6 主要内容与结构安排第18-19页
第2章 中小私营企业内部会计控制概述第19-25页
    2.1 企业内部会计控制的含义第19-21页
    2.2 内部会计控制与相关范畴的关系第21-22页
        2.2.1 内部会计控制与内部控制的关系第21页
        2.2.2 内部会计控制与会计监督的关系第21页
        2.2.3 内部会计控制与内部审计的关系第21-22页
    2.3 内部会计控制目标第22页
    2.4 内部会计控制方法第22-23页
    2.5 我国中小私营企业内部会计控制的特点第23-24页
    2.6 我国中小私营企业内部会计控制的需求分析第24-25页
第3章 四川省某家具企业内部会计控制现状分析第25-45页
    3.1 企业简介第25-28页
        3.1.1 行业简介第25-26页
        3.1.2 企业简介第26-27页
        3.1.3 XP家私的组织结构第27-28页
    3.2 内部会计控制现状分析第28-40页
        3.2.1 内部控制环境分析第29-33页
        3.2.2 风险评估分析第33-34页
        3.2.3 内部会计控制活动分析第34-39页
        3.2.4 信息与沟通分析第39-40页
        3.2.5 监督机制分析第40页
    3.3 XP家私内部会计控制问题产生的原因第40-45页
第4章 对完善XP家私内部会计控制的建议第45-54页
    4.1 完善内部控制的环境第45-46页
    4.2 加强风险评估第46页
    4.3 完善内部会计控制活动第46-52页
    4.4 加强信息交流与沟通第52-53页
    4.5 完善监督管理机制第53-54页
结论第54-55页
致谢第55-56页
文献参考第56-59页
附录1第59-61页
附录2第61-62页
附录3第62页

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