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上市公司股权结构对内部资本市场效率的影响研究

CONTENTS第5-8页
摘要第8-9页
Abstract第9-10页
1 引言第11-20页
    1.1 研究背景第11页
    1.2 研究目的及意义第11-12页
        1.2.1 研究目的第11-12页
        1.2.2 研究意义第12页
    1.3 国内外文献综述第12-18页
        1.3.1 国外文献研究综述第12-14页
        1.3.2 国内文献研究综述第14-17页
        1.3.3 国内外研究评述第17-18页
    1.4 研究内容及方法第18-20页
        1.4.1 研究内容第18页
        1.4.2 研究方法第18-20页
2 相关概念及理论基础第20-25页
    2.1 相关概念第20-21页
        2.1.1 股权结构第20页
        2.1.2 内部资本市场第20-21页
        2.1.3 内部资本市场效率第21页
    2.2 理论基础第21-25页
        2.2.1 委托代理理论第21-22页
        2.2.2 交易成本理论第22-23页
        2.2.3 信息不对称理论第23页
        2.2.4 优序融资理论第23-25页
3 上市公司股权结构与内部资本市场效率的现状及关系第25-30页
    3.1 股权结构现状第25-26页
        3.1.1 股权集中度相对集中但股权制衡效果差第25页
        3.1.2 控制权与现金流权的分离程度较大第25-26页
        3.1.3 管理层持股水平较低第26页
    3.2 内部资本市场效率现状第26-27页
        3.2.1 内部资本市场效率的总体现状第26-27页
        3.2.2 内部资本市场效率的行业分布第27页
    3.3 股权结构与内部资本市场效率的关系第27-30页
4 上市公司股权结构对内部资本市场效率影响的实证研究设计第30-35页
    4.1 数据来源与样本选取第30页
    4.2 变量指标的选取第30-33页
        4.2.1 内部资本市场存在性检验指标的选取第30-31页
        4.2.2 股权结构指标的选取第31页
        4.2.3 内部资本市场效率指标的选取第31-32页
        4.2.4 控制变量指标的选取第32-33页
    4.3 实证假设与回归模型第33-35页
        4.3.1 实证假设第33-34页
        4.3.2 回归模型第34-35页
5 上市公司股权结构对内部资本市场效率影响的实证检验第35-40页
    5.1 内部资本市场存在性检验第35-36页
        5.1.1 变量间的相关性分析第35页
        5.1.2 回归分析检验第35-36页
    5.2 股权结构对内部资本市场效率的影响第36-39页
        5.2.1 数据的描述性统计分析第36-37页
        5.2.2 变量间的相关性分析第37页
        5.2.3 股权结构对内部资本市场效率影响的实证结果第37-39页
    5.3 实证分析结论第39-40页
6 完善股权结构以提高内部资本市场效率的对策第40-43页
    6.1 优化公司股权结构并加强对控股股东行为的制约第40页
    6.2 加强对中小股东权益的保护第40-41页
    6.3 完善公司内部治理结构第41页
    6.4 建立管理层的激励约束机制第41-42页
    6.5 健全相关法律法规以加强对投资者利益的保护第42-43页
7 结论第43-44页
致谢第44-45页
参考文献第45-48页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第48页

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