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农行SD省分行内部监督检查机制优化研究

摘要第8-10页
ABSTRACT第10-12页
第1章 绪论第13-21页
    1.1 选题背景与研究意义第13-15页
    1.2 文献综述第15-17页
    1.3 研究思路与方法第17-18页
    1.4 研究框架与内容第18-20页
    1.5 创新点第20-21页
第2章 内部监督检查相关理论第21-26页
    2.1 内部控制的发展与内涵第21-22页
    2.2 内部控制的概念与目标第22页
    2.3 内部控制的要素与评述第22-26页
第3章 农行SD省分行内部监督检查机制现状第26-37页
    3.1 农行SD省分行内部控制概况第26-27页
    3.2 内部监督检查主要措施第27-33页
    3.3 内部监督检查机制分析第33-37页
第4章 农行SD省分行内部监督检查机制成效评价第37-44页
    4.1 内部监督检查机制特点第37-38页
    4.2 内部监督检查机制成效第38-39页
    4.3 内部监督检查机制评价第39-42页
    4.4 以信用卡业务监督检查为例第42-44页
第5章 农行SD省分行内部监督检查机制优化对策第44-50页
    5.1 科学划分农行审计局与内控合规部门的职能第44-45页
    5.2 合理定位内控合规工作第45页
    5.3 强化监督检查入力资源配置第45-46页
    5.4 努力打造流程银行第46-47页
    5.5 加强非现场监督检查机制建设第47-48页
    5.6 切实提高监督检查工作质量第48-49页
    5.7 加强监督检查成果利用第49-50页
第6章 总结与展望第50-53页
    6.1 研究结论第50-52页
    6.2 展望第52-53页
参考文献第53-55页
致谢第55-56页
学位论文评阅及答辩情况表第56页

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