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基于医药制造业上市公司内部控制信息披露研究

摘要第1-3页
ABSTRACT第3-7页
1 引言第7-16页
   ·研究背景及研究意义第7-10页
     ·研究背景第7-9页
     ·研究意义第9-10页
   ·文献综述第10-14页
     ·国外文献综述第10-12页
     ·国内文献综述第12-13页
     ·国内外研究现状评价第13-14页
   ·文章结构和研究方法第14-16页
     ·文章结构第14-15页
     ·研究方法第15-16页
2 内部控制信息披露理论基础第16-23页
   ·内部控制的概念第16-18页
   ·内控信息披露理论第18-23页
     ·内控信息披露的概念第18-19页
     ·内控信息披露理论基础第19-23页
3 内部控制信息披露基本问题概述第23-29页
   ·内控信息披露的内容第23-25页
     ·内控信息披露主体第23页
     ·内控信息披露范围第23-24页
     ·内控信息披露时间第24-25页
     ·内控信息评价及鉴证第25页
   ·沪深指引内控信息披露异同第25-29页
     ·沪深指引内控信息披露相同点第26-27页
     ·沪深指引内控信息披露不同点第27-29页
4 医药制造业上市公司内部控制信息披露现状及原因分析第29-47页
   ·医药制造企业经营特点及内控特殊性第29-31页
   ·医药制造业上市公司内控信息披露现状第31-41页
     ·内控信息披露总体状况第31-33页
     ·内控信息披露内容方面第33-36页
     ·内控信息评价标准方面第36-38页
     ·内控信息披露审核方面第38-41页
   ·医药制造业上市公司内部控制信息披露存在问题第41-43页
     ·沪深披露动机有异第41页
     ·内控风险重视不足第41-42页
     ·关键控制活动披露不足第42页
     ·内控缺陷信息披露不足第42-43页
     ·内控信息评审标准混乱第43页
   ·医药制造业上市公司内部控制信息披露原因分析第43-47页
     ·规范不统一动机不同第43-44页
     ·内控信息需求不足第44-45页
     ·行业风险认识不足第45-46页
     ·缺乏强有力的法律监督第46-47页
5 内部控制信息披露完善建议第47-51页
   ·完善我国法规建设第47-48页
     ·出具特定法规加强法律建设第47-48页
     ·统一内控评审标准第48页
   ·提高风险管理水平第48页
   ·加强内控信息需求第48-49页
   ·加强外部机构监管第49-51页
     ·强化政府部门监管第49-50页
     ·加强审计机构监管第50-51页
参考文献第51-54页
后记第54-55页

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