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我国住房公积金风险管理与内部控制研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-13页
1 绪论第13-18页
   ·选题的目的和意义第13-14页
     ·选题的目的第13-14页
     ·选题的意义第14页
   ·国内外研究动态和水平第14-17页
     ·国外研究动态和水平第14-16页
     ·国内研究动态和水平第16-17页
   ·研究内容及创新点第17-18页
     ·研究内容第17页
     ·创新点第17-18页
2 我国住房公积金的基本状况第18-33页
   ·我国住房公积金制度的建立第18-23页
   ·住房公积金的发展历程第23页
   ·我国住房公积金的运行第23-33页
     ·我国住房公积金的特约管理机构第23-26页
     ·我国住房公积金筹集第26-29页
     ·我国住房公积金的资金管理第29-31页
     ·住房公积金风险控制的紧迫性及重要性第31-33页
3 住房公积金的风险状况第33-42页
   ·住房公积金风险的表现及成因第33-34页
     ·市场风险第33页
     ·信用风险第33页
     ·操作风险第33-34页
   ·住房公积金风险的分析第34-35页
     ·住房公积金风险产生的内在原因分析第34-35页
     ·住房公积金风险的特殊性第35页
   ·住房公积金的筹集风险第35-39页
     ·对住房公积金资金筹集现状的分析第35-36页
     ·住房公积金筹集的风险原因第36-39页
   ·个人住房公积金贷款风险分析第39-40页
     ·个人住房公积金贷款第39页
     ·个人住房公积金贷款风险第39-40页
   ·住房公积金管理风险分析第40-42页
     ·住房公积金管理体制不顺第40-41页
     ·我国住房公积金监督体系不够完善第41-42页
4 我国住房公积金内部控制存在的问题以及应对措施第42-50页
   ·住房公积金内部控制忽视对人的管理第42页
   ·住房公积金管理中风险意识淡薄第42-43页
   ·住房公积金组织机构设计不合理,部门作用受限第43-44页
     ·住房公积金管理委员会流于形式第43页
     ·住房公积金管理中心权力膨胀第43-44页
     ·内部审计机构独立性不够第44页
   ·住房公积金授权授信管理无度第44页
   ·住房公积金内部控制覆盖面不广第44-45页
     ·住房公积金购买国债业务控制不足第44-45页
     ·住房公积金贷款业务内部控制不规范第45页
   ·住房公积金会计控制不严密第45-46页
   ·住房公积金内部控制信息生成受阻,传递不畅第46-47页
   ·加强公积金内部控制的具体措施第47-50页
5 我国住房公积金风险管理对策第50-57页
   ·完善公积金管理中心内部管理机制第50-53页
     ·贷款管理工作规范化是当务之急第50-52页
     ·加大力度防范住房公积金财务风险第52-53页
     ·建立内部稽核制度第53页
   ·改善公积金机构外部环境第53-55页
     ·建立和完善个人信用制度第53-54页
     ·建立健全公积金运行的法律法规第54页
     ·建立健全公积金风险防范机制第54页
     ·建立公积金风险防范的配套机制第54-55页
   ·优化我国住房公积金管理手段第55-57页
     ·建立规范化的运营管理制度,促进公积金保值增值第55页
     ·使用住房公积金贷款,支持保障性住房建设第55-57页
6 结论第57-58页
   ·结论第57页
   ·论文不足之处第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-61页

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