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建行甘肃省分行银行承兑汇票业务审计思路研究

中文摘要第1-4页
ABSTRACT第4-6页
一、引言第6-12页
 (一) 研究背景第6-8页
 (二) 研究意义第8-9页
 (三) 整体思路与研究方法第9-12页
二、相关理论基础第12-15页
 (一) 内部审计第12页
 (二) 内部审计的主要方法第12-13页
 (三) 银行承兑汇票内部审计第13-15页
三、建行甘肃省分行银行承兑汇票业务审计工作现状评价第15-23页
 (一) 建行甘肃省分行银行承兑汇票业务审计职责第15-17页
 (二) 建行甘肃省分行银行承兑汇票业务审计机构和人员第17-19页
 (三) 建行甘肃省分行银行承兑汇票业务审计现行主要方法第19页
 (四) 建行甘肃省分行银行承兑汇票业务审计发现的主要问题第19-21页
 (五) 建行甘肃省分行银行承兑汇票业务审计存在问题的原因第21-23页
四、结合案例对建行甘肃省分行银行承兑汇票承兑与贴现业务审计思路进行研究第23-39页
 (一) 承兑业务审计思路研究第23-32页
 (二) 贴现业务审计思路研究第32-39页
五、贯彻银行承兑汇票承兑与贴现业务审计思路的实施对策第39-40页
六、结束语第40-41页
参考文献第41-42页
致谢第42页

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