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A船舶制造公司的内部控制体系研究

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
第一章 绪论第9-14页
   ·研究背景第9-10页
   ·研究意义第10-11页
     ·理论意义第11页
     ·实践意义第11页
   ·研究内容及方法第11-14页
     ·研究内容第11-12页
     ·研究方法第12-14页
第二章 研究综述与理论基础第14-27页
   ·研究综述第14-17页
     ·国外研究情况第14-16页
     ·国内研究情况第16-17页
   ·内部控制的内涵第17-19页
     ·内部控制的概念第17-18页
     ·内部控制的内涵第18-19页
   ·COSO《内部控制——整合框架》第19-22页
     ·COSO《内部控制——整合框架》的目标第19-20页
     ·COSO《内部控制——整合框架》的构成要素第20-22页
     ·COSO《内部控制——整合框架》的实施层级第22页
   ·我国内部控制建设的发展第22-27页
     ·我国内部控制建设的发展进程第22-24页
     ·我国内部控制规范框架体系第24-27页
第三章 A船舶制造公司内部控制现状分析第27-35页
   ·A船舶制造公司简介第27-28页
   ·A船舶制造公司所处行业特点第28-29页
   ·A船舶制造公司内部控制现状分析第29-35页
     ·控制环境第29-31页
     ·风险评估第31-32页
     ·控制活动第32-33页
     ·信息与沟通第33页
     ·监控第33-35页
第四章 A船舶制造公司内部控制体系构建第35-43页
   ·A船舶制造公司内部控制体系构建的目标第35-36页
   ·A船舶制造公司内部控制体系构建的原则第36-37页
   ·A船舶制造公司内部控制体系的构建第37-43页
     ·建立良好的控制环境第37-38页
     ·建立健全风险评估体系第38-39页
     ·完善控制活动中的政策与程序第39-41页
     ·建立统一的信息管理系统第41-42页
     ·建立有效的内部监控机制第42-43页
第五章 结论与展望第43-45页
   ·本文结论第43页
   ·研究局限与展望第43-45页
参考文献第45-47页
致谢第47-48页
附件第48-52页
附录A第52页

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