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KK公司出口业务流程的内控研究

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
第一章 绪论第7-13页
   ·研究背景第7页
   ·研究目的和意义第7页
     ·研究目的第7页
     ·研究意义第7页
   ·国内外研究现状综述第7-11页
     ·国外研究现状综述第7-9页
     ·国内研究现状综述第9-11页
     ·国内外研究述评第11页
   ·研究的主要内容和技术路线第11-12页
     ·研究的主要内容第11-12页
     ·技术路线第12页
   ·研究方法第12-13页
第二章 相关理论第13-17页
   ·内部控制理论第13-15页
     ·内部控制概念界定第13页
     ·内部控制目标第13-14页
     ·内部控制方法第14页
     ·内部控制要素第14-15页
   ·风险管理理论第15-17页
第三章 KK 公司出口业务流程的内控现状与问题分析第17-35页
   ·KK 公司简介第17-19页
     ·KK 公司组织构架第17-18页
     ·KK 公司销售现状第18-19页
   ·KK 公司出口业务流程内控现状第19-24页
     ·交易磋商环节的内控现状第21-22页
     ·采购环节的内控现状第22页
     ·生产环节内控现状第22-23页
     ·仓储环节的内控现状第23页
     ·商检报关环节的内控现状第23-24页
     ·收款环节的内控现状第24页
   ·KK 公司出口业务流程的内控问题分析第24-35页
     ·交易磋商环节的内控问题第24-28页
     ·采购环节的内控问题第28-31页
     ·货物生产环节的内控问题第31页
     ·仓储环节的内控问题第31-32页
     ·商检报关环节的内控问题第32-33页
     ·收款业务环节的内控问题第33-35页
第四章 KK 公司出口业务流程内控的完善思路与建议第35-41页
   ·KK 公司出口业务流程内控的完善思路第35-36页
     ·完善目标与原则第35页
     ·完善的具体方案第35-36页
   ·KK 公司出口业务流程内控的具体完善建议第36-41页
     ·交易磋商环节的建议第36-37页
     ·采购环节的建议第37-39页
     ·生产环节的建议第39页
     ·仓储环节的建议第39-40页
     ·商检报关环节的建议第40页
     ·收款环节的建议第40-41页
第五章 结论与不足第41-43页
   ·结论第41页
   ·不足第41-43页
附录第43-61页
参考文献第61-63页
致谢第63-65页
个人简历第65页

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