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中国P2P网络借贷违约风险影响因素实证研究

摘要第6-7页
abstract第7页
第1章 引言第10-13页
    1.1 概述第10-11页
        1.1.1 研究背景第10页
        1.1.2 研究目的第10-11页
        1.1.3 研究意义第11页
    1.2 研究内容和方法第11-12页
    1.3 本文创新点第12-13页
第2章 我国P2P网络借贷的发展现状及存在问题第13-20页
    2.1 P2P网络借贷的发展现状第13页
    2.2 网络借贷业务的运营模式第13-14页
        2.2.1 纯中介模式第13页
        2.2.2 复合中介模式第13-14页
        2.2.3 非盈利型公益第14页
    2.3 我国P2P网络借贷的发展现状第14-17页
        2.3.1 我国P2P网络借贷行业运行情况第14-15页
        2.3.2 我国P2P网络借贷监管政策第15-17页
    2.4 中国P2P网络借贷存在的问题第17-20页
        2.4.1 借款人信用体系缺失第17页
        2.4.2 平台备案条件不明确第17-18页
        2.4.3 质保专款变相担保第18页
        2.4.4 银行资金存管未属地化第18页
        2.4.5 行业自律性组织发展滞后第18-20页
第3章 文献综述与理论假说第20-25页
    3.1 国内外文献综述第20-22页
        3.1.1 信用风险度量模型第20-21页
        3.1.2 P2P网络借贷违约影响因素第21页
        3.1.3 P2P网络借贷违约应对措施第21-22页
    3.2 理论假说第22-25页
        3.2.1 实证假说第22-23页
        3.2.2 理论依据第23-25页
第4章 我国P2P网络借贷违约因素实证研究第25-35页
    4.1 研究方案第25-27页
        4.1.1 研究对象第25页
        4.1.2 数据来源第25页
        4.1.3 研究变量第25-26页
        4.1.4 Logistic模型第26-27页
    4.2 研究结果第27-35页
        4.2.1 描述性统计第27-28页
        4.2.2 模型回归结果及分析第28-35页
第5章 我国P2P网络借贷平台的内部控制体系建设规划第35-39页
    5.1 内部控制理论发展历程第35页
        5.1.1 内部控制理论发展历程-美国第35页
        5.1.2 内部控制理论发展历程-中国第35页
    5.2 构建P2P网络借贷平台内部控制体系第35-39页
        5.2.1 内部控制体系建设需求和目标第35-36页
        5.2.2 内部控制体系指导原则第36页
        5.2.3 内部控制体系框架第36-37页
        5.2.4 内控建设进程和重点工作第37-39页
第6章 结论与展望第39-40页
    6.1 结论第39页
    6.2 进一步工作的方向第39-40页
参考文献第40-42页
致谢第42-43页
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果第43-44页

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