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HNG烟草公司货币资金内部控制制度改进研究

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
插图索引第9-10页
第1章 绪论第10-17页
   ·选题背景及意义第10-12页
     ·选题背景第10-11页
     ·选题意义第11-12页
   ·国内外文献综述第12-16页
     ·内部控制相关文献回顾第12-14页
     ·货币资金内部控制相关文献回顾第14-16页
   ·研究内容及方法第16页
   ·主要观点及贡献第16-17页
第2章 货币资金内部控制的相关理论分析第17-22页
   ·委托代理理论与内部控制第17页
   ·分权理论与内部控制第17-18页
   ·复杂人性假设论与内部控制第18-19页
   ·货币资金内部控制的理论结构分析第19-22页
     ·货币资金内部控制的目标第19页
     ·货币资金内部控制设计的原则与程序第19-20页
     ·货币资金内部控制的方法第20-22页
第3章 HNG 烟草公司货币资金内控现状及问题分析第22-36页
   ·HNG 烟草公司货币资金内控现状第22-29页
     ·公司背景及近况第22-23页
     ·公司货币资金业务流程特点第23-24页
     ·公司货币资金内控现状描述第24-29页
   ·公司货币资金内控现状评价及存在问题分析第29-36页
     ·货币资金内控现状总体评价第29-30页
     ·货币资金业务三阶段内控存在问题分析第30-36页
第4章 改进 HNG 烟草公司货币资金内控制度的建议第36-62页
   ·货币资金内控制度改进的基本思路第36-39页
   ·公司货币资金内控制度改进第39-47页
     ·货币资金内控制度总体设计第39页
     ·货币资金计划与调拨内控制度改进建议第39-41页
     ·货币资金收付内控制度改进建议第41-46页
     ·货币资金清查内控制度改进建议第46-47页
   ·优化公司货币资金内部控制业务流程第47-62页
     ·优化货币资金计划与调拨阶段流程第47-49页
     ·优化货币资金收入管理阶段流程第49-54页
     ·优化货币资金支付管理阶段流程第54-60页
     ·优化货币资金清查管理阶段流程第60-62页
结论第62-64页
参考文献第64-66页
致谢第66页

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