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天目药业公司治理结构对内部控制影响路径的研究

中文摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
第1章 绪论第12-21页
    1.1 研究背景及意义第12-14页
    1.2 文献综述第14-19页
    1.3 论文结构第19页
    1.4 研究思路及方法第19-20页
    1.5 创新点第20-21页
第2章 公司治理结构与内部控制的相关理论基础第21-29页
    2.1 内部控制的概念界定与理论基础第21-24页
    2.2 公司治理结构的概念界定与理论基础第24-25页
    2.3 内部控制及公司治理结构的关系第25-29页
第3章 公司治理结构对内部控制影响路径的理论分析第29-34页
    3.1 "所有者-内控要素-内部控制"路径第29-31页
    3.2 "董事会-内控要素-内部控制"路径第31-32页
    3.3 "监事会-内控要素-内部控制"路径第32页
    3.4 "经理层-内控要素-内部控制"路径第32-34页
第4章 天目药业基本情况及内控问题分析第34-43页
    4.1 案例背景第34-35页
    4.2 天目药业内控问题分析框架第35页
    4.3 天目药业内部控制问题具体体现第35-43页
第5章 公司治理结构对天目药业内部控制影响路径的分析第43-52页
    5.1 公司治理结构对控制环境的影响第43-47页
    5.2 公司治理结构对风险评估的影响第47-48页
    5.3 公司治理结构对控制活动的影响第48-49页
    5.4 公司治理结构对信息与沟通的影响第49-50页
    5.5 公司治理结构对监控的影响第50-52页
第6章 从公司治理结构视角加强对天目药业内部控制的建设第52-55页
    6.1 从所有者层面完善内部控制第52-53页
    6.2 从董事会层面完善内部控制第53-54页
    6.3 从监事会层面完善内部控制第54页
    6.4 从经理层层面完善内部控制第54-55页
第7章 结论与建议第55-58页
    7.1 结论第55-56页
    7.2 建议第56-57页
    7.3 不足第57-58页
参考文献第58-62页
致谢第62-63页
学位论文评阅及答辩情况表第63页

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