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基于网络环境的会计信息系统内部控制研究

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
第一章 绪论第8-17页
   ·研究背景和研究意义第8-9页
   ·国内外研究现状第9-15页
     ·国外研究现状分析第9-12页
     ·国内研究现状分析第12-15页
   ·研究思路和研究方法第15-17页
     ·研究思路第15-16页
     ·研究方法第16-17页
第二章 会计信息系统和内部控制基本理论第17-26页
   ·会计信息系统第17-23页
     ·会计信息系统的定义和演变第17页
     ·功能驱动型会计信息系统第17-19页
     ·网络环境下的事件驱动型会计信息系统第19-23页
   ·内部控制第23-25页
     ·内部控制的定义第23-24页
     ·内部控制的目标及方式第24-25页
     ·内部控制本身的局限性第25页
   ·会计信息系统和内部控制的关系第25-26页
     ·会计信息系统是内部控制的环境第25页
     ·会计信息系统必须嵌入内部控制第25-26页
第三章 网络环境下会计信息系统内部控制的特点及存在的风险第26-31页
   ·网络环境对内部控制的影响第26-27页
     ·内部控制目标的变化第26页
     ·内部控制范围的变化第26页
     ·内部控制方式的变化第26-27页
   ·基于网络环境的会计信息系统内部控制的特点第27页
     ·控制对象二元化第27页
     ·控制形式程序化第27页
     ·控制内容数据化第27页
     ·控制技术现代化第27页
   ·基于网络环境的会计信息系统内部控制存在的风险第27-31页
     ·控制环境方面存在的风险第27-28页
     ·风险评估方面存在的风险第28-29页
     ·控制活动方面存在的风险第29页
     ·信息与沟通方面存在的风险第29-30页
     ·监控方面存在的风险第30-31页
第四章 网络环境下会计信息系统内部控制框架的构建第31-44页
   ·《信息控制目标及其相关技术—框架》COBIT4.1 的原理和框架第31-33页
   ·基于网络环境的会计信息系统内部控制框架的构建第33-44页
     ·引入新的控制观念第33-34页
     ·规划和组织的控制第34-37页
     ·获得和实施的控制第37-40页
     ·交付和支持的控制第40-43页
     ·监督和评估的控制第43-44页
第五章 案例分析—某医药公司网络会计信息系统内部控制措施的建立与完善第44-53页
   ·某医药公司简介第44页
   ·某医药公司网络会计信息系统内部控制的现状第44-46页
   ·某医药公司网络会计信息系统内部控制面临的问题第46-47页
     ·组织机构存在的问题第46页
     ·职责划分存在的问题第46页
     ·系统授权存在的问题第46-47页
     ·系统安全存在的问题第47页
     ·输出控制存在的问题第47页
     ·内部审计存在的问题第47页
   ·完善某医药公司网络会计信息系统内部控制的建议第47-51页
     ·规划和组织方面的改进建议第47-49页
     ·获得和实施方面的改进建议第49页
     ·交付和支持方面的改进建议第49-50页
     ·监督和评估方面的改进建议第50-51页
   ·某医药公司会计信息系统内部控制改进后预期效果第51-53页
第六章 结论与展望第53-55页
   ·研究结论第53页
   ·研究的局限性第53-54页
   ·后续研究展望第54-55页
参考文献第55-58页
攻读硕士学位期间发表的科研论文第58-59页
致谢第59-60页
详细摘要第60-67页

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