江苏电信内部审计项目质量管理研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-11页 |
| ·论文的研究方法和主要内容 | 第11-13页 |
| 2 项目质量管理理论概述 | 第13-23页 |
| ·质量管理概述 | 第13-18页 |
| ·项目质量管理概述 | 第18-20页 |
| ·内部审计项目质量管理理论 | 第20-23页 |
| 3 江苏电信内部审计项目质量管理现状和分析 | 第23-27页 |
| ·江苏电信企业简介 | 第23页 |
| ·江苏电信内部审计工作简介 | 第23-25页 |
| ·江苏电信内部审计项目质量管理现状 | 第25页 |
| ·江苏电信内部审计项目质量管理存在的问题 | 第25-27页 |
| 4 内部审计项目计划阶段的质量管理 | 第27-35页 |
| ·内部审计项目的确定 | 第27页 |
| ·合理组织审计资源 | 第27-31页 |
| ·开展审前调查 | 第31页 |
| ·编制审计方案 | 第31-33页 |
| ·制定质量控制标准 | 第33-35页 |
| 5 内部审计项目实施阶段的质量管理 | 第35-40页 |
| ·审计项目实施过程中的信息沟通 | 第35页 |
| ·审计证据的质量控制 | 第35-36页 |
| ·审计日记和审计工作底稿的质量控制 | 第36-38页 |
| ·审计报告的质量控制 | 第38-40页 |
| 6 内部审计项目控制阶段的质量管理 | 第40-46页 |
| ·内部审计项目质量控制的方法 | 第40-41页 |
| ·内部审计项目质量控制的方式 | 第41-46页 |
| 7 内部审计项目总结改进阶段的质量管理 | 第46-48页 |
| ·审计档案的质量控制 | 第46页 |
| ·后续审计 | 第46页 |
| ·做好客户满意程度调查 | 第46-47页 |
| ·质量成果的评估 | 第47-48页 |
| 8 结论 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-51页 |