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江苏电信内部审计项目质量管理研究

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
1 绪论第7-13页
   ·研究背景第7页
   ·研究意义第7-8页
   ·文献综述第8-11页
   ·论文的研究方法和主要内容第11-13页
2 项目质量管理理论概述第13-23页
   ·质量管理概述第13-18页
   ·项目质量管理概述第18-20页
   ·内部审计项目质量管理理论第20-23页
3 江苏电信内部审计项目质量管理现状和分析第23-27页
   ·江苏电信企业简介第23页
   ·江苏电信内部审计工作简介第23-25页
   ·江苏电信内部审计项目质量管理现状第25页
   ·江苏电信内部审计项目质量管理存在的问题第25-27页
4 内部审计项目计划阶段的质量管理第27-35页
   ·内部审计项目的确定第27页
   ·合理组织审计资源第27-31页
   ·开展审前调查第31页
   ·编制审计方案第31-33页
   ·制定质量控制标准第33-35页
5 内部审计项目实施阶段的质量管理第35-40页
   ·审计项目实施过程中的信息沟通第35页
   ·审计证据的质量控制第35-36页
   ·审计日记和审计工作底稿的质量控制第36-38页
   ·审计报告的质量控制第38-40页
6 内部审计项目控制阶段的质量管理第40-46页
   ·内部审计项目质量控制的方法第40-41页
   ·内部审计项目质量控制的方式第41-46页
7 内部审计项目总结改进阶段的质量管理第46-48页
   ·审计档案的质量控制第46页
   ·后续审计第46页
   ·做好客户满意程度调查第46-47页
   ·质量成果的评估第47-48页
8 结论第48-49页
致谢第49-50页
参考文献第50-51页

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