江苏电信内部审计项目质量管理研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-7页 |
1 绪论 | 第7-13页 |
·研究背景 | 第7页 |
·研究意义 | 第7-8页 |
·文献综述 | 第8-11页 |
·论文的研究方法和主要内容 | 第11-13页 |
2 项目质量管理理论概述 | 第13-23页 |
·质量管理概述 | 第13-18页 |
·项目质量管理概述 | 第18-20页 |
·内部审计项目质量管理理论 | 第20-23页 |
3 江苏电信内部审计项目质量管理现状和分析 | 第23-27页 |
·江苏电信企业简介 | 第23页 |
·江苏电信内部审计工作简介 | 第23-25页 |
·江苏电信内部审计项目质量管理现状 | 第25页 |
·江苏电信内部审计项目质量管理存在的问题 | 第25-27页 |
4 内部审计项目计划阶段的质量管理 | 第27-35页 |
·内部审计项目的确定 | 第27页 |
·合理组织审计资源 | 第27-31页 |
·开展审前调查 | 第31页 |
·编制审计方案 | 第31-33页 |
·制定质量控制标准 | 第33-35页 |
5 内部审计项目实施阶段的质量管理 | 第35-40页 |
·审计项目实施过程中的信息沟通 | 第35页 |
·审计证据的质量控制 | 第35-36页 |
·审计日记和审计工作底稿的质量控制 | 第36-38页 |
·审计报告的质量控制 | 第38-40页 |
6 内部审计项目控制阶段的质量管理 | 第40-46页 |
·内部审计项目质量控制的方法 | 第40-41页 |
·内部审计项目质量控制的方式 | 第41-46页 |
7 内部审计项目总结改进阶段的质量管理 | 第46-48页 |
·审计档案的质量控制 | 第46页 |
·后续审计 | 第46页 |
·做好客户满意程度调查 | 第46-47页 |
·质量成果的评估 | 第47-48页 |
8 结论 | 第48-49页 |
致谢 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-51页 |