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S房地产公司内部控制问题研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
1. 导论第11-18页
   ·选题背景和研究意义第11-14页
     ·选题背景第11-13页
     ·研究意义第13-14页
   ·研究思路和内容第14-15页
     ·研究思路第14-15页
     ·研究内容第15页
   ·研究方法第15-16页
   ·主要贡献和不足第16-18页
     ·主要贡献第16页
     ·不足之处第16-18页
2. 内部控制文献综述第18-25页
   ·基于公司治理结构下的内部控制第18-19页
   ·基于风险管理下的内部控制第19-20页
   ·基于信息披露的内部控制第20-22页
   ·基于投资角度的内部控制研究第22-23页
   ·文献综合评述第23-25页
3. 内部控制发展历程和基本原理第25-34页
   ·内部控制发展历程第25-29页
     ·国外内部控制发展历程第25-27页
     ·我国内部控制发展历程第27-29页
   ·内部控制基本原理第29-34页
     ·内部控制的定义第29-30页
     ·内部控制的目标第30-31页
     ·内部控制的原则第31-32页
     ·内部控制的构成要素第32-34页
4. S公司内部控制现状分析第34-60页
   ·公司背景介绍第34-36页
   ·S公司内部控制现状的实地调查第36-38页
     ·调查问卷的设计和实施过程第36-37页
     ·深度访谈问题的设计和实施过程第37-38页
   ·S公司内部控制现状第38-57页
     ·公司内部环境现状第38-47页
     ·公司风险评估现状第47-50页
     ·公司控制活动现状第50-54页
     ·公司信息与沟通现状第54-56页
     ·公司内部监督现状第56-57页
   ·S公司内部控制现状原因分析第57-59页
     ·管理者缺乏内部控制意识和系统知识第57-58页
     ·受公司规模限制第58页
     ·管理成本限制第58-59页
     ·员工素质的限制第59页
     ·外部因素第59页
   ·本章小结第59-60页
5. S公司内部控制体系完善第60-72页
   ·S公司内部控制体系完善的目标第60-63页
     ·合法合规目标第60-61页
     ·资产安全目标第61页
     ·报告目标第61-62页
     ·营运目标第62页
     ·战略目标第62-63页
   ·内部控制体系的完善第63-70页
     ·内部环境的完善第63-67页
     ·风险评估的完善第67-68页
     ·控制活动的完善第68-69页
     ·信息与沟通的完善第69-70页
     ·内部监督的完善第70页
   ·S公司内部控制体系完善实现的保障第70-71页
     ·公司内具有风险控制意识第70-71页
     ·管理者对内部控制的重视第71页
     ·已经形成的内部控制管理活动支持第71页
   ·本章小结第71-72页
6. 文章的不足与展望第72-73页
参考文献第73-77页
附录 1第77-80页
附录 2第80-83页
后记第83-84页
致谢第84页

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