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航天科工集团内部控制体系研究

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
第1章 绪论第8-18页
   ·研究背景及研究意义第8-9页
     ·研究背景第8页
     ·研究意义第8-9页
   ·国内外研究综述第9-16页
     ·国外研究情况第9-13页
     ·我国研究情况第13-16页
   ·本论文的研究内容第16-18页
第2章 企业内部控制的理论第18-23页
   ·内部控制的基本概念第18-20页
     ·内部控制的含义第18-19页
     ·内部控制的作用第19-20页
   ·企业内部控制的体系框架第20-22页
   ·本章小结第22-23页
第3章 航天科工集团内部控制建设现状分析第23-40页
   ·航天科工集团概况第23-27页
   ·集团内部控制体系现状第27-30页
   ·集团内部控制体系存在的问题第30-34页
   ·集团内部控制现状的成因分析第34-39页
     ·企业内部控制低效的外部原因第34-36页
     ·企业内部控制薄弱的内部原因第36-39页
   ·本章小结第39-40页
第4章 航天科工集团内部控制体系的构建第40-45页
   ·集团内部控制体系设计的目标和原则第40-42页
     ·集团内部控制体系设计的目标第40-41页
     ·集团内部控制体系设计的原则第41-42页
   ·集团内部控制体系的构成及具体内容第42-44页
     ·内部控制体系设计的构成第42-43页
     ·集团内部控制体系设计的具体内容第43-44页
   ·本章小结第44-45页
第5章 完善航天科工集团内部控制的措施第45-52页
   ·制定内部控制的标准体系第45-46页
   ·对企业内部控制的审计做出强制性的安排第46-47页
   ·深化改革,建立健全现代企业制度第47-48页
   ·完善企业内部会计控制制度第48-51页
   ·本章小结第51-52页
结论第52-53页
参考文献第53-57页
致谢第57-58页
个人简历第58页

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