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保险公司的内部控制研究--暨内控环境和内控活动分析

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
1. 导论第8-15页
   ·研究背景及意义第8-9页
   ·我国内部控制理论研究综述第9-11页
   ·我国保险公司内部控制相关规范第11-13页
   ·研究的主要内容和方法第13-15页
     ·研究的主要内容第13页
     ·研究的主要方法第13-15页
2. 保险公司内部控制理论分析第15-21页
   ·保险公司内部控制的定义第15-16页
   ·保险公司内部控制的目标第16-17页
   ·保险公司内部控制的内容第17-21页
3. 保险企业内部控制现状分析第21-31页
   ·保险企业现有内部控制环境分析第21-25页
     ·保险公司现有的信息工作不扎实第21-22页
     ·保险公司现有的人力资源管理不佳第22-23页
     ·保险公司现有的信息技术管理不佳第23页
     ·保险公司现有的内部审计功能有限第23-24页
     ·我国现有的外部监管体系不完备第24-25页
   ·保险企业现有内部控制活动分析第25-31页
     ·未严格执行不相容职务分离控制第25-26页
     ·未严格执行授权审批控制第26-27页
     ·未严格执行会计系统控制第27页
     ·不重视预算控制第27-28页
     ·没有强化销售控制第28-29页
     ·理赔控制亟需加强第29页
     ·IT控制亟待加强第29-31页
4. 完善保险公司的内部控制的对策第31-43页
   ·建立科学有效的内控体系第32-33页
     ·科学评估和测试公司内控体系第32页
     ·摸清公司内部控制家底第32-33页
     ·将内控要求融入各项工作流程第33页
     ·建立集中统一的运营平台第33页
   ·强化内控合规工作的专业化建设第33-34页
   ·树立正确的价值观和经营理念第34-35页
     ·塑造企业文化和企业精神第34-35页
     ·加强内控知识的宣导培训第35页
   ·建立多层次的内控考核评价机制第35-36页
   ·建立内控体系持续评价与改进机制第36页
   ·健全保险业务控制系统第36-41页
     ·承保业务控制第36-37页
     ·理赔业务控制第37-38页
     ·保险财务会计控制第38-39页
     ·保险中介相关控制第39-40页
     ·保险单证、印鉴控制第40-41页
   ·强化保险风险控制机制第41页
   ·加大保险监管的力度第41-43页
参考文献第43-45页
后记第45-46页
致谢第46页

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