基于风险管理的KD公司内部控制研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-13页 |
1 绪论 | 第13-20页 |
·研究背景及意义 | 第13-14页 |
·研究背景 | 第13页 |
·研究意义 | 第13-14页 |
·文献综述 | 第14-17页 |
·内部控制规范性文件综述 | 第14页 |
·内部控制文献综述 | 第14-17页 |
·研究思路与框架 | 第17-19页 |
·研究思路 | 第17-18页 |
·研究框架 | 第18-19页 |
·研究方法 | 第19页 |
·内部控制和风险管理的定义 | 第19-20页 |
·内部控制定义 | 第19页 |
·风险管理定义 | 第19-20页 |
2 本研究相关理论发展 | 第20-23页 |
·内部控制理论的发展 | 第20-21页 |
·风险管理理论的发展 | 第21页 |
·内部控制与风险管理关系 | 第21-23页 |
3 KD公司的内部控制现状及风险点分析 | 第23-39页 |
·KD公司情况分析 | 第23-30页 |
·KD公司组织结构 | 第23-24页 |
·KD公司财务报表分析 | 第24-30页 |
·公司资金活动内部控制现状及风险点分析 | 第30-34页 |
·筹资活动内部控制现状及风险点分析 | 第30-32页 |
·投资活动内部控制现状及风险点分析 | 第32-34页 |
·KD公司销售活动内部控制现状及风险点分析 | 第34-35页 |
·KD公司采购业务内部控制现状及风险点分析 | 第35-37页 |
·KD公司存货管理内部控制现状及风险点分析 | 第37-39页 |
4 完善KD公司内部控制的对策 | 第39-43页 |
·KD公司资金活动内部控制完善 | 第39-40页 |
·筹资活动内部控制完善 | 第39-40页 |
·投资活动内部控制完善 | 第40页 |
·KD公司采购活动内部控制完善 | 第40-41页 |
·KD公司销售活动内部控制完善 | 第41-42页 |
·KD公司存货管理内部控制完善 | 第42-43页 |
5 结论与展望 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-46页 |
致谢 | 第46-47页 |