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行政单位内部控制应用研究

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
1 绪论第8-16页
   ·选题背景及意义第8-10页
     ·研究背景第8页
     ·研究目的和意义第8-10页
   ·国内外研究现状及评述第10-13页
     ·国外研究现状第10-11页
     ·国内研究现状第11-13页
     ·简要评述第13页
   ·本文的研究内容与方法第13-15页
     ·研究内容第13-14页
     ·研究方法第14-15页
   ·本文的创新点第15-16页
2 行政单位内部控制理论研究第16-30页
   ·内部控制核心概念的界定第16页
   ·内控目标定位第16-18页
   ·风险评估和防控方法第18-20页
     ·风险评估第18-19页
     ·防控方法第19-20页
   ·单位层面内部控制体系第20-22页
     ·组织构架第20页
     ·决策机制第20-21页
     ·执行机制第21页
     ·监督机制第21页
     ·协同机制第21-22页
   ·业务层面内部控制体系第22-26页
     ·预算业务控制第22-23页
     ·收支业务控制第23页
     ·政府采购业务控制第23-24页
     ·资产控制第24-25页
     ·建设项目控制第25-26页
     ·合同控制第26页
   ·内部控制监督第26-27页
     ·内部监督第26-27页
     ·外部监督第27页
   ·行政单位内部控制的特点第27-30页
     ·我国行政单位内部控制独有特色第27页
     ·与企业比较内部控制的特点第27-30页
3 行政单位内部控制案例研究第30-44页
   ·某行政单位简介第30-31页
     ·主要功能和职能第30页
     ·机构设置第30-31页
   ·某行政单位内部控制试点工作的实施第31-39页
     ·主要工作内容和成果第31-37页
     ·内部控制风险防范方法第37-38页
     ·内部控制监督检查第38-39页
   ·内部控制试点工作总结第39-44页
     ·某行政单位内部控制体系的主要特点第39-42页
     ·总体评价和经验第42-44页
4 结论与建议第44-47页
   ·研究结论第44-45页
   ·思考与建议第45-47页
参考文献第47-49页
致谢第49-50页

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