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上市公司审计意见对经营业绩、过度投资的影响研究

摘要第1-7页
Abstract第7-11页
目录第11-13页
1. 导论第13-20页
   ·研究背景第13-14页
   ·研究目的和意义第14-15页
     ·研究目的第14页
     ·研究意义第14-15页
   ·研究内容和方法第15-16页
     ·研究内容第15-16页
     ·研究方法第16页
   ·本文结构及贡献第16-20页
     ·本文结构第16-17页
     ·本文贡献第17-20页
2. 文献综述第20-29页
   ·审计意见在证券市场的应用研究第20-24页
     ·国外有关研究第20-22页
     ·国内有关研究第22-24页
   ·审计意见在债券市场的应用研究第24-26页
     ·国外有关研究第24-25页
     ·国内有关研究第25-26页
   ·审计意见在其他方面的应用研究第26-28页
     ·国外有关研究第26-27页
     ·国内有关研究第27-28页
   ·文献述评第28-29页
3. 理论分析第29-36页
   ·基础理论分析第29-34页
     ·委托代理理论第29-31页
     ·信息不对称理论第31-32页
     ·公司契约理论第32-33页
     ·自由现金流假说第33-34页
   ·审计意见与公司经营业绩和过度投资的关系探讨第34-36页
     ·审计意见与公司经营业绩的关系第34-35页
     ·审计意见与公司过度投资的关系第35-36页
4. 实证研究第36-61页
     ·实证研究设计第36-43页
     ·研究假设第36-38页
     ·变量选取第38-41页
     ·样本选择第41页
     ·方法选择第41-42页
     ·模型建立第42-43页
   ·实证研究结果分析第43-61页
     ·审计意见基本情况分析第43-45页
     ·审计意见对公司经营业绩影响的实证分析第45-51页
     ·审计意见对公司过度投资影响的实证分析第51-61页
5. 研究结论与展望第61-68页
   ·研究结论与政策建议第61-65页
     ·研究结论第61-63页
     ·政策建议第63-65页
   ·研究局限与创新第65-66页
     ·研究局限第65-66页
     ·可能的创新点第66页
   ·后续研究展望第66-68页
参考文献第68-73页
后记第73-74页
致谢第74-76页
在读期间科研成果目录第76页

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